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北海市产品检验检测中心2021年部门预算

作者:米乐游戏    来源:米乐游戏官网首页    发布时间:2024-07-10 15:17:01

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  (一)承担电子信息产品、珠宝玉石、贵金属首饰等工业和消费品的监督抽查任务、各行政部门下达的产品质量监督检验工作、企业各类委托检测服务,开展电子信息产品、珠宝玉石、贵金属首饰等工业和消费品的标准研究制定、技术评估等工作,提供检验、认证、质量技术咨询等服务。

  部门收入总计6313926.00元(上年收入总计6196048.00元,同比增加117878.00元,同比增长1.90%)。收入主要是一般公共财政预算拨款。

  部门支出总计6313926.00元(上年支出总计6196048.00元,同比增加117878.00元,同比增长1.90%)。支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

  部门收入总计6313926.00元(上年收入总计6196048.00元,同比增加117878.00元,同比增长1.90%)。根本原因是2021年新增职业年金缴费。包括:

  1.一般公共预算拨款收入6313926.00元,为市本级财政当年拨付的资金。

  3.营收0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“另外的收入”不能确保其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金,均为另外的收入的结转0元。

  部门支出总计6313926.00元(上年支出总计6196048.00元,同比增加117878.00元,同比增长1.90%)。根本原因是2021年新增职业年金缴费。

  ⒈一般公共服务类科目支出预算5710802.00元(上年支出总计5944904.00元,同比减少234102.00元,同比下降3.94%。根本原因是2020年包含行政事业单位养老方面的支出):大多数都用在日常职工工资福利及业务开展的支出。

  2.社会保障和就业支出 (类)333525.00元(上年收入0元,同比增加333525.00元,同比增长100%。根本原因上年行政事业单位养老方面的支出没用这个功能分类):大多数都用在行政事业单位养老方面的支出。

  ⒊卫生健康支出(类) 102837.00元(上年收入92527.00元,同比增加10310.00元,同比增长11.14%。根本原因是2021年缴费基数增大):大多数都用在本部门按国家规定发放的医疗保险方面的支出。

  ⒋住房保障支出(类)166762.00元(上年收入158617.00元,同比增加8145.00元,同比增长5.14%。根本原因是2021年缴费基数增大):大多数都用在依照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  对个人和家庭的补助支出预算7847.00元,上年支出1847.00元,同比增加6000.00元,增长324.85%。

  项目支出预算3500000.00元,上年支出3500000.00元,与上年持平。其中:

  商品和服务支出预算1700000.00元,上年支出1700000.00元,与上年持平。

  财政拨款支出总计6313926.00元(上年支出总计6196048.00元,同比增加117878.00元,同比增长1.90%)。支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

  一般公共预算支出6313926.00元,其中:基本支出预算2813926.00元(上年支出2693048.00元,同比增加120878.00元,同比增长4.49%,根本原因是2021年新增职业年金缴费);项目支出预算3500000.00元(上年支出3500000.00元,与上年持平)。

  ⒈质量基础5710802.00元(上年支出总计5944904.00元,同比减少234102.00元,同比下降3.94%。根本原因是2020年包含行政事业单位养老方面的支出):大多数都用在组织实施检验测试等质量基础专项工作的支出。

  ⒉行政事业单位医疗102837.00元(上年收入92527.00元,同比增加10310.00元,同比增长11.14%。根本原因是2021年缴费基数增大):是根据北海市统一规定,按行政事业在职职工工资总额的特殊的比例计缴的医疗保险。

  ⒊机关事业单位基本养老保险缴费支出333525.00元(上年收入0元,同比增加333525.00元,同比增长100%。根本原因上年行政事业单位养老方面的支出没用这个功能分类):是依照国家统一规定,为单位职工计缴的养老保险费。

  ⒋住房公积金166762.00元(上年收入158617.00元,同比增加8145.00元,同比增长5.14%。根本原因是2021年缴费基数增大):是依照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算24250.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算17000.00元;公务接待费支出预算7250.00元。2021年“三公”经费支出预算与上年同比减少300.00元,同比下降1.22%,增减变动具体原因分项说明如下:

  (一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年同比持平。

  公务用车运行预算17000.00元。大多数都用在本单位车辆在市内执行公务、以及开展各项检验检测、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2021年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费预算17000.00元,平均每辆17000.00元。与上年持平。

  (三)公务接待费预算7250.00元。 主要是安排接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我市调研等公务活动的接待费用和开展业务活动需要开支的公务接待费用。与上年同比减少300.00元,同比下降3.97%。根本原因:人员减少相应比例控制数也减少。

  2021年本部门政府采购预算总额2247800.00元,其中:政府采购货物支出1810000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算237800.00元。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50元以上通用设备0 台(套),100元以上专用设备1台(套)。

  2021年部门预算有2个100万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款6313926.00元,项目是 F-其他政府向社会购买公共服务事项-市产品检验检验测试中心2813926.00元;其他政府委托的检验、检疫、检测服务经费-市检验测试中心3500000.00元。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入。

  三、年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年 按有关法律法规接着使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。

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